7月14日 9:30より、藤沢市議会、決算特別委員会が開催され、傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
1.事務事業評価の事業の選択
今日の委員会では、政策的経費242事業について、正副委員長が53事業にしぼり、その60事業が示されました。視点としては、法令等の根拠がなく、市の裁量で実施している事業、市の条例で規定されている事業、また、事業期間が、恒久的な事業、期限に定めのない事業を中心として、選択がされています。
正副委員長が絞り込んだ、53事業の中から、4常任委員会から各1事業、更に2事業の、計6事業を各会派で、7月23日までに選択し報告。次回、7月29日の委員会で協議することとなりました。
正副委員長が絞り込んだ53事業は、次の通りです。事業費名の後の金額は、左側がH25決算額、右側がH26予算額。
【建設経済常任委員会】 70事業の中から15事業
1. 地域密着型商業まちづくり推進事業費 1,4215万円/1,659万5千円
2. 商店街経営基盤支援事業費 7,155万円/3,186万円
3. 拠点駅等周辺商業活性化事業費 700万円/600万円
4. コミュニティビジネス支援事業費 112万6千円/194万1千円
5. 市観光協会関係費 9,705万円/9,874万2千円
6. 誘客宣伝事業費 3,302万7千円/3,684万8千円
7. 産地強化特別対策事業費 347万9千円/654万6千円
8. 遊休農地解消対策事業費 9万8千円/344万7千円
9. 野菜生産出荷対策事業費 2,138万3千円/2,256万8千円
10. 総合交通体系推進業務費 3,240万6千円/5,441万6千円
11. 建築物等防災対策事業費 2,353万9千円/6,883万5千円
12. 景観資源推進費 79万6千円/114万円
13. 自然環境共生推進事業費 953万3千円/628万5千円
14. 新産業の森整備事業費 4,778万3千円/1億3,527万2千円
15. 自転車等駐車場整備費 50万2千円/4億7,240万8千円
【厚生環境常任委員会】 61事業の中から15事業
1. 地域防災支援事業費 159万7千円/830万7千円
2. 成年後見制度等推進事業費 3,247万3千円/3,206万8千円
3. 湘南すまいるバス運行事業費 2,978万2千円/3,097万1千円
4. 生活支援型サービス事業費 1,500万7千円/1,418万円
5. 一時入所事業費 366万1千円/300万円
6. 高齢者いきいき交流事業費 1億5,427万8千円/1億7,578万4千円
7. 障がい者等歯科診療事業運営費 1億3,247万8千円/1億4,773万1千円
8. 障がい者等福祉タクシー助成事業費 1億3,420万2千円/1億3,849万8千円
9. 地域生活支援事業費 4億3,453万2千円/6億3,242万9千円
10. 自立支援推進事業費 226万7千円/687万5千円
11. ふれあい入浴事業費 1,353万6千円/1,369万1千円
12. 火葬場整備事業費 3,157万9千円/0円
13. がん検診事業費 6億1,138万円/7億4,111万3千円
14. 生ごみ堆肥化推進事業費 204万1千円/209万9千円
15. 市民病院事業会計特別会計 77億9,818万1千円/78億5,050万5千円
【子ども文教常任委員会】 59事業の中から15事業
1. 生涯学習推進事業費 480万2千円/538万5千円
2. 東海道シンポジウム藤沢宿大会開催費 280万2千円/500万円
3. 収蔵美術資料管理事業費 243万円/248万7千円
4. 文化事業費 569万3千円/379万8千円
5. (財)藤沢市みらい創造財団スポーツ事業関係費 3,157万8千円/2,960万2千円
6. 子ども・若者育成支援事業費 958万1千円/985万7千円
7. 法人立保育所施設整備助成事業費 13億4,184万7千円/15億6,225万3千円
8. 認定保育施設等保育料助成費 4,641万円/5,620万円
9. 法人立保育所施設整備助成事業費 4,009万5千円/7億1,562万円
10. 家庭的保育事業費 1,853万7千円/2,648万6千円
11. 特定不妊治療助成事業費 6,817万3千円/7,391万7千円
12. 子育て短期支援事業費 703万6千円/737万8千円
13. 子ども発達支援事業費 127万円/138万1千円
14. 学校警備関係費 604万8千円/687万9千円
15. 学校支援事業関係費 334万2千円/401万1千円
【総務常任委員会】 52事業の中から8事業
1. 防災設備等整備事業費 1億1,158万2千円/8,503万6千円
2. 企画業務関係費 775万円/2,349万2千円
3. 都市親善費 1,817万円/1,391万2千円
4. 市税収入確保対策事業費 2,645万4千円/3,502万1千円
5. 地域コミュニティ拠点施設整備支援事業費 2,903万3千円/1,684万7千円
6. 郷土づくり推進会議関係費(市民センター執行分) 1,720万円/1,682万4千円
7. コンビニ証明交付事業費 762万6千円/970万2千円
8. 救急ワークステーション運営事業費 9,929万8千円/0円
2.藤沢市議会事務事業評価シートの見直し
昨年度の事務事業評価シートでは、①必要性が高い/②どちらかといえば必要性がある/③必要性が低い/④必要性がない。こういった項目について丸をつけて、全体の評価を導き出していましたが、昨年度の評価シートについて、決算特別委員会で総括したところ、点数化したほうが良いのでは、という意見が出され、今年度については、それぞれの項目について、点数化をして、その合計点で、委員会としての結論を出していくこととしました。
以上、報告とします。