7月16日 9:30より、決算特別委員会が開催され、傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
1.事務事業評価の進め方について
(1)事務事業の選択
今日の委員会では、政策的経費220事業について、正副委員長が60事業にしぼり、その60事業が示されました。視点としては、法令等の根拠がなく、市の裁量で実施している事業、市の条例で規定されている事業、また、事業期間が、恒久的な事業、期限に定めのない事業を中心として、選択がされています。
正副委員長が絞り込んだ、60事業の中から、4常任委員会から各1事業、更に2事業の、計6事業を各会派で、7月22日までに選択し報告。次回、7月25日の委員会で協議することとなりました。
正副委員長が絞り込んだ60事業は、次の通りです。事業費名の後の金額は、左側がH24決算額、右側がH25予算額。
【建設経済常任委員会】 68事業の中から15事業
1. 新産業創出事業費 2,835万7千円/3,658万3千円
2. 企業立地等促進事業費 932万9千円/647万7千円
3. 中小企業勤労者福祉サービスセンター事業費 7,463万2千円/7,230万5千円
4. 商店街経営基盤支援事業費 3,710万3千円/4,033万6千円
5. 拠点駅等周辺商業活性化事業費 899万円/700万円
6. 地域密着型商業まちづくり推進事業費 1,125万6千円/1,623万5千円
7. 就労支援事業費 2,879万4千円/2,017万3千円
8. 誘客宣伝事業費 4,412万4千円/3,312万8千円
9. 野菜生産出荷対策事業費 1,779万5千円/2,256万8千円
10. 地産地消推進事業費 406万1千円/419万8千円
11. 産地強化特別対策事業費 349万1千円/356万4千円
12. 湘南野菜生産育成事業費 1,969万2千円/2,879万4千円
13. 景観資源推進費 82万5千円/112万9千円
14. 自然環境共生推進事業費 1,902万3千円
15. 健康と文化の森整備事業費 1,354万7千円/2,270万3千円
【厚生環境常任委員会】 61事業の中から15事業
1. 地域防災支援事業費 264万9千円/163万9千円
2. 成年後見相談センター事業費 898万8千円/3,317万6千円
3. 介護人材育成支援事業費(介護保険課) 140万円/300万円
4. 介護人材育成支援事業費(高齢福祉課) 793万9千円/911万3千円
5. 高齢者福祉バス運行事業費 2,900万1千円/2,978万2千円
6. 生活支援型サービス事業費 1,459万7千円
7. 紙おむつ支給事業費 2,537万6千円/2,764万3千円
8. 高齢者いきいき交流事業費 1億4,396万5千円/1億6,511万2千円
9. 心身障がい者介護手当 2,027万2千円
10. 障がい者等歯科診療事業運営費 1億2,256万1千円/1億3,247万8千円
11. 障がい者等福祉タクシー助成事業費 1億3,133万4千円/1億3,669万9千円
12. 障がい者等医療助成費 16億1,074万2千円/17億3,533万4千円
13. がん検診事業費 6億2,416万3千円/6億6,187万7千円
14. 生活環境美化推進費 1,763万円/1,818万9千円
15. 公共施設電灯LED化事業費 2,364万円/0円
【子ども文教常任委員会】 54事業の中から15事業
1. 公民館市民運営費(地域分) 1億3,732万円/1億5,467万4千円
2. 収蔵美術資料管理事業費 222万7千円/243万3千円
3. 文化事業費 180万円/575万2千円
4. (財)藤沢市みらい創造財団スポーツ事業部関係費 3,243万9千円
5. 法人立保育所施設整備助成事業費 4億6,679万2千円/4,000万円
6. 認定保育施設等保育料助成費 4,080万円/5,390万円
7. 幼稚園等預かり保育推進事業費 958万円/1,158万円
8. 小児医療助成費 16億5,424万3千円/16億9,037万9千円
9. 乳幼児健診等事業費 3億5,139万円/3億6,137万2千円
10. 特定不妊治療助成事業費 6,037万1千円/5,553万6千円
11. ふじさわティーチャーズカレッジ「学びあい」事業費 1,053万2千円/976万7千円
12. 学校支援事業関係費 998万5千円/362万3千円
13. 八ヶ岳野外体験教室整備事業費 326万6千円/401万円
14. 学校施設環境整備事業費(小学校) 3億506万7千円/1億8,616万2千円
15. 学校施設環境整備事業費(中学校) 3億6,573万1千円/118万7千円
【総務常任委員会】 37事業の中から15事業
1. 東日本大震災被災者就労支援事業費 1,265万5千円/1,019万3千円
2. 防災行政無線(固定系)デジタル化事業費 108万5千円/3億9,137万5千円
3. 企画業務関係費 1,497万8千円/2,521万4千円
4. 都市親善費 1,516万9千円/2,423万4千円
5. 市税収入確保対策事業費 2,955万円/2,957万7千円
6. 庁舎等整備費(管財課) 2億3,117万1千円/1億2,090万7千円
7. 地域市民の家用地取得費 7,139万8千円/0円
8. コミュニティ助成事業補助金 160万円/500万円
9. 地域コミュニティ拠点施設整備支援事業費(地域分) 1,547万2千円/2,671万8千円
10. コンビニ証明交付事業費 1,466万7千円/778万円
11. パスポートセンター運営費 1,179万4千円/1,320万7千円
12. 消費者行政活性化事業費 345万5千円/241万1千円
13. 防犯対策強化事業費(地域分) 1,904万5千円/0円
14. 庁舎等整備費(消防総務課) 1,254万8千円/260万円
15. 消防団待機宿舎改築事業費 322万6千円/4,022万4千円
以上、報告とします。